В 2016 году ОАО "Силовые машины" намерено инвестировать 3,5 млрд рублей в новые разработки и дооснащение производства, получить чистую прибыль в противовес убытку в 2015 году, а также увеличить втрое показатель EBITDA. Учитывая отчетные данные за 2015 год и объяснение причин негативной динамики разовыми эффектами неденежного характера, без наличия таковых в 2016 году компания без труда достигнет заявленных показателей.
ОАО "Силовые машины" в 2016 году планирует увеличить инвестиции в полтора раза, по отношению к 2015 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Романа Филиппова. "Сумма в районе 3,5 млрд рублей. Она (инвестпрограмма) связана в первую очередь с Курской АЭС. Это разработка как технологии тихоходного турбоагрегата, так и инвестиции в дооснащение производства, частично на площадке Ленинградского металлического завода и "Электросилы"", — цитирует издание господина Филиппова. В текущем году также планируется модернизация стендовой базы на Калужском турбинном заводе и централизация производства на площадке в Таганроге, добавляет "Интерфакс". На внешнем рынке, по словам гендиректора, возможностей у компании больше, чем на внутреннем. В 2016 году планируется активное развитие за пределами России.
В сообщении компании о консолидированных финансовых результатах за 2015 год по МСФО на сайте "Силовых машин" сообщается, что показатель EBITDA по группе в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 63% и составил 7,4 млрд рублей (19,9 млрд рублей в 2014 году). Чистый убыток составил 1,3 млрд рублей (чистая прибыль в 2014 году составила 10,3 млрд рублей).
"Компания объясняет, что на эти показатели отрицательно повлияли разовые эффекты неденежного характера, связанные с формированием резервов по проектам, реализуемым в регионах с повышенной степенью риска, либо вызванные банкротством ряда заказчиков, а также резервы по исполнению проекта на поставку котельного оборудования для ТЭС "Бар" в Индии. Без учета данных факторов неденежного характера EBITDA "Силовых машин" в 2015 году составила бы 12,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,1 млрд рублей. Очевидно, что по исполнении перечисленных проектов резервы будут расформированы и составят часть дохода компании в 2016 году — а это уже значительная доля от заявленных планов по чистой прибыли и EBITDA, чуть ли не половина", — считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев.
В отчете также говорится, что портфель заказов "Силовых машин" на 31 декабря 2015 года (то есть на следующий год) составил 403 млрд рублей (за 2015 год объем контрактации был чуть более 145 млрд рублей). Перечислены крупнейшие контракты в исполнении: строительство "под ключ" ТЭС "Лонг Фу-1" (Вьетнам) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ, поставка оборудования для Белорусской АЭС, Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС, АЭС "Бушер" (Иран), АЭС "Куданкулам" (Индия), ТЭС "Раахе" (Финляндия), модернизация оборудования Волжской ГЭС, ГЭС "Джердап" (Сербия), ГЭС "Кегум" (Латвия), проектов гособоронзаказа. В декабре 2015 года подписан крупнейший пакет договоров общей стоимостью 122 млрд рублей на производство комплектного оборудования турбоустановок для трех новых строящихся атомных электростанций — АЭС "Бушер" (Иран), АЭС "Куданкулам" (Индия), Курской АЭС-2 (Россия).
"Ориентация на модернизацию внутреннего производства для обслуживания внешних контрактов также должна увеличить доходы компании вследствие ослабления национальной валюты", — заключает Алексей Калачев.